招聘状态:
已结束
工作职责:
1.根据业务叙作要求,通过尽职调查并收集整理相关资料,撰写尽调报告,尽调报告中应包括但不限于对项目结构、项目收益性、项目风险控制措施、项目合规性等多方面进行阐述,为评审会委员表决提供参考依据;
2.根据业务流程操作规范,待报告经部门负责人及分管领导批阅后,提交风险内控部,并应针对风险内控部提出相关风险意见进行深入再次调查并实时优化项目风险控制措施,在经风险内部部审核同意后提请上会,由评审委员会评议;
3.根据业务流程操作规范,待项目经过评审委员会审议通过后,应严格按照批复要求完善相关合同法律审查及签署工作,并在完善对相关抵质押登记手续及其他风险控制措施后,提起款项投放申请;
4.待所有前期流程结束后,将项目相关资料以及相关合同整理归档,抵质押物权证入库资料交由综合部保存,并完善业务台账登记;
5.根据投后管理要求,实时跟进项目现状,投后检查节点应根据项目实际情况采取定期、不定期方式,在投后检查过程中,应针对项目经营情况、标的资产价值波动情况、收益情况等多方面进行严格检查,切实做好项目风险控制;
6.完成上级领导交办的其他工作,助力部门年度工作任务顺利完成。
任职资格:
1.年龄35周岁及以下,大学本科及以上学历;
2.熟悉财务、投资、金融等专业知识;
3.有较强的调查研究能力;
4.有5年及以上资产管理从业经验。